職責描述:
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協(xié)助領導完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
7、參與現(xiàn)場審計,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。
任職要求:
1、35歲以下,會計、審計、財務類相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;
2、五年會計師事務所工作經(jīng)歷,有大中型會計師事務所工作經(jīng)歷、曾負責上市(IPO)公司審計工作者優(yōu)先考慮;
3、具有高度的責任感,工作認真、細致,有較強的組織管理能力、良好的溝通能力和書面表達能力;
4、具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;有志于注冊會計師行業(yè)的發(fā)展,能承受較強的工作壓力,適應長期出差 |